Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2286992873 |
Číslo faktúry: | FD /0250/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | služby mobilnej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2015 |
Dátum úhrady: | 19.05.2015 |
Súbor: | FD_0250_015 |
Zverejnené: | 27.05.2015 |