Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 19:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 181019
Číslo faktúry: FD /0771/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: VPP servis, s. r. o
Adresa: Svätojánska 8,90851 Holíč
IČO: 36836516
Predmet: výkon vozidla
Fakturovaná suma s DPH: 210,08
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.01.2019
Dátum vystavenia: 27.12.2018
Dátum splatnosti: 10.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0771_018
Zverejnené: 18.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov