Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8224036404
Číslo faktúry: FD /0774/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: služby pevnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 128,94
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.01.2019
Dátum vystavenia: 01.01.2019
Dátum splatnosti: 18.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0774_018
Zverejnené: 18.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov