Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8228118313
Číslo faktúry: FD /0112/019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: internet + služby pevnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 132,65
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.03.2019
Dátum vystavenia: 01.03.2019
Dátum splatnosti: 18.03.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0112_019
Zverejnené: 11.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov