Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190337 |
Číslo faktúry: | FD /0237/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | výkon vozidla |
Fakturovaná suma s DPH: | 174,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2019 |
Dátum úhrady: | 03.05.2019 |
Súbor: | FD_0237_019 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |