Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 06:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0237/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: služby pevnej siete + internet
Fakturovaná suma s DPH: 142,87
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.05.2020
Dátum vystavenia: 01.05.2020
Dátum splatnosti: 18.05.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0237_020
Zverejnené: 11.05.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov