Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0246/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: METRO CASH CARRY SR s .r
Adresa: Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
Predmet: repre Ocú - káva
Fakturovaná suma s DPH: 76,97
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.05.2020
Dátum vystavenia: 13.05.2020
Dátum splatnosti: 27.05.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0246_020
Zverejnené: 08.06.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov